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增值稅退稅申請(qǐng)書5篇(通用11篇)
在現(xiàn)在社會(huì),我們會(huì)使用上申請(qǐng)書,我們?cè)趯懮暾?qǐng)書的時(shí)候要注意語(yǔ)言簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確。那么申請(qǐng)書應(yīng)該怎么寫才合適呢?以下是小編收集整理的增值稅退稅申請(qǐng)書,希望能夠幫助到大家。
增值稅退稅申請(qǐng)書 1
________國(guó)稅局:
我公司是____________(基本情況)。
根據(jù)______規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元。
根據(jù)____規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。
特此報(bào)告,請(qǐng)審批
____公司
____年____月____日
增值稅退稅申請(qǐng)書 2
根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的'可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)誤征退稅。
申請(qǐng)企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及書面申請(qǐng)。
核準(zhǔn)程序:
1.納稅人將《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。
2.稅收宣傳咨詢窗口對(duì)納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對(duì)電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無(wú)誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無(wú)誤”字樣。
3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見(jiàn),并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見(jiàn)錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。
6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對(duì)審核同意退稅的開(kāi)出《收入退還書》送國(guó)庫(kù)辦理退稅手續(xù)。
7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請(qǐng)審批表》。
增值稅退稅申請(qǐng)報(bào)告,大致如下:
增值稅申請(qǐng)退稅報(bào)告
________國(guó)稅局:
我公司是__________________________(基本情況)。根據(jù)______規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
__月份,我公司銷售收入____元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于____原因,被扣繳增值稅____元。
根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!
____________________公司(公章)
____年____月____日
增值稅退稅申請(qǐng)書 3
______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
年月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額______元,我單位總收入______元,應(yīng)交增值稅____元,造成多交稅金______元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅______元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
______有限公司
____年____月____日
增值稅退稅申請(qǐng)書 4
___國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因___原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的.通知》(國(guó)稅發(fā)[_____]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[_____]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[_____]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_____年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。
企業(yè)(公章):_______
申請(qǐng)日期:_____年____月___日
增值稅退稅申請(qǐng)書 5
______稅務(wù)局:
我公司為_(kāi)_______(類型)企業(yè),________年度年終匯算中,彌補(bǔ)________年度虧損____元后,全年應(yīng)繳所得稅額____元,已預(yù)繳了____元,多繳____元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅,所得稅退稅申請(qǐng)書3篇。
以上妥否,請(qǐng)批示。
申請(qǐng)人:____________單位
年 月 日
增值稅退稅申請(qǐng)書 6
______稅務(wù)局:
我公司為_(kāi)_______(類型)企業(yè),________年度年終匯算中,彌補(bǔ)________年度虧損____元后,全年應(yīng)繳所得稅額____元,已預(yù)繳了____元,多繳____元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。
以上妥否,請(qǐng)批示。
申請(qǐng)人:____________單位
_______年____月____日
增值稅退稅申請(qǐng)書 7
_______國(guó)稅局:
茲有_______有限公司,稅號(hào):__________。____年銷售收入:____元,____年應(yīng)納稅所得額:____元,已繳所得稅:___元。根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:___元,實(shí)際減免所得稅額:___元,應(yīng)退稅額:___元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:____元。望批準(zhǔn)!
申請(qǐng)人:______有限公司
____年__月__日
增值稅退稅申請(qǐng)書 8
_______地稅局:
____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)______元,稅款于____月____日繳入_______市級(jí)金庫(kù)中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
____公司
____年____月____日
增值稅退稅申請(qǐng)書 9
_______地稅局:
_______年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為_(kāi)________元,稅款于_____年____月____日繳入_______市級(jí)金庫(kù)中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
_______公司
________年_______月_______日
增值稅退稅申請(qǐng)書 10
___稅局:
本公司____________。因___年___月___日在申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)__年___月___日至___年___月___日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至___年___月___日,申報(bào)成功,該筆稅款是_______元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款_______元。
特此說(shuō)明!
___單位
___年___月___日
增值稅退稅申請(qǐng)書 11
___稅局:
本公司________。因__年__月__日在申報(bào)稅款所屬期為_(kāi)_年__月__日至__年__月__日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為至__年__月__日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥__元,已扣款成功。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥__元。
請(qǐng)予核準(zhǔn)。
特此說(shuō)明!
___單位
_______年____月____日
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