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開票申請書

時間:2024-05-21 14:21:38 秀雯 申請書 我要投稿
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開票申請書(通用6篇)

  在市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天,申請書與我們的生活息息相關(guān),我們在寫申請書的時候需要注意問題。寫申請書需要注意哪些問題呢?下面是小編為大家收集的開票申請書,僅供參考,大家一起來看看吧。

開票申請書(通用6篇)

  開票申請書 1

  車牌號___因事故在_______有限公司維修,由于本車屬于本店購買保險,符合保險公司直賠條件,需要先開發(fā)票,開票金額為_____元。

  申請人:____________

  ________年____月____日

  開票申請書 2

  本人__身份證號:______,車牌號:_________,因事故在巴中云峰車業(yè)有限公司維修,由于本人資金原因,需要先開發(fā)票,開票金額為 ¥ 大寫 萬 千 佰 拾 元 角 分。并自愿將本車輛停放在巴中云峰車業(yè)有限公司付清車輛維修一切費用 ¥ 大寫 萬 千 佰 拾元 角 分 后取車。

  申請人:____________

  ________年____月____日

  開票申請書 3

  開票申請單(第一聯(lián):財務(wù)聯(lián)) 發(fā)票號碼:

  申請日期: 年 月 日 發(fā)票性質(zhì): □專票 □普票

  領(lǐng)導(dǎo)審批: 財務(wù)審批: 申請人:

  開票申請單(第二聯(lián):業(yè)務(wù)聯(lián)) 發(fā)票號碼:

  申請日期: 年 月 日 發(fā)票性質(zhì): □專票 □普票 領(lǐng)導(dǎo)審批: 財務(wù)審批: 申請人:

  本表一式兩聯(lián),第一聯(lián)財務(wù)留存,第二聯(lián)由業(yè)務(wù)留存,次月開票前對前期未回款一欄進(jìn)行確認(rèn),對未按計劃回款的異常情況報公司領(lǐng)導(dǎo)處理。開票申請單須備注銷售單號。

  申請人:____________

  ________年____月____日

  開票申請書 4

____國家稅務(wù)局:

  我公司成立于____年____月____日,實際經(jīng)營范圍為:______。后經(jīng)我公司申請,貴局認(rèn)定我公司為增值稅輔導(dǎo)期一般納稅人,有效期從____年____月____日起。

  我公司____年____月的`全部收入____元,其中應(yīng)交增值稅銷售收入____元,繳納增值稅____元,增值稅稅控專用發(fā)票使用量____份;____年____月的全部收入____元,其中應(yīng)交增值稅銷售收入____元,繳納增值稅____元,增值稅稅控專用發(fā)票使用量____份;____年____月的全部收入____元,其中應(yīng)交增值稅銷售收入____元,繳納增值稅____元,增值稅稅控專用發(fā)票使用量____份;我公司____年____月至____年____月增值稅稅控專用發(fā)票平均使用量為____份(申請前三個月數(shù)據(jù))。

  現(xiàn)我公司由于業(yè)務(wù)需要,申請領(lǐng)購并使用增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票,鑒于我公司預(yù)計月均收入____萬元,故申請最大開票金額____元的稅控專用發(fā)票及普通發(fā)票,每次25份。

  請給予批準(zhǔn)!

  申請人:____________

  ________年____月____日

  開票申請書 5

____市鐘山區(qū)國稅局:

  我公司是____江林正文有限公司,公司成立于20____年12月27日,主要經(jīng)營室內(nèi)外裝飾工程的設(shè)計、施工;經(jīng)銷:建筑裝飾材料、五金交電;腳手架、挖機(jī)出租。注冊地址位于____市鐘山區(qū)西路26號11層117號,注冊資金:壹佰萬元整(100萬元),法人代表:何正文。納稅人識別號:_______________。我公司財務(wù)制度健全,會計核算真實準(zhǔn)確,能夠做到積極申報納稅,沒有欠稅。因公司經(jīng)營業(yè)務(wù)需要,我公司需每月申領(lǐng)貴州省國家稅務(wù)局營改機(jī)打發(fā)票,平堆式機(jī)打發(fā)票,各每月10份。我公司保證按規(guī)定開具保管,不損毀不丟失。請貴局審核我公司的情況,予以批準(zhǔn)。

  以上申請情況及所附資料真實,特此申請!

  申請人:____________

  ________年____月____日

  開票申請書 6

________________國稅局:____________

  我公司銷售________________給________________有限責(zé)任公司,于________年____月____日開具增值稅專用發(fā)票,發(fā)票碼為________________,發(fā)票號碼為________________,購貨方稅號________________,貨物名稱:________,單位:________,數(shù)量________,單位________,金額________,稅率________,稅額________,票面數(shù)量是錯誤的.,正確的數(shù)量是________,因此,購貨方拒收此票,(見后附的拒收證明),現(xiàn)申請開具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。

  申請人:____________

  ________年____月____日

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