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審計崗位職責

時間:2023-01-27 13:03:52 崗位職責 我要投稿

審計崗位職責

  在快速變化和不斷變革的今天,崗位職責的使用頻率呈上升趨勢,制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。我們該怎么制定崗位職責呢?下面是小編收集整理的審計崗位職責,希望能夠幫助到大家。

審計崗位職責

審計崗位職責1

  1、根據(jù)高級審計經(jīng)理或?qū)徲嬛鞴艿囊笸瓿删唧w審計任務(wù),并接受高級審計經(jīng)理或?qū)徲嬛鞴芄ぷ髦笇?dǎo)和監(jiān)督;

  2、參與公司各業(yè)務(wù)單元以及管理部門進行內(nèi)部控制制度的建立、修訂、評價;

  3、對所進行的`審計事項按要求形成審計工作底稿,并完成審計小結(jié)。

審計崗位職責2

  1.參與建立供應(yīng)商評價體系,參與組織各采購組有計劃地定期實施供應(yīng)商評審,負責定期跟蹤報告各組實施情況,負責采購部按期完成任務(wù);參與建立供應(yīng)商評估檔案的保存、檢索系統(tǒng),參與建立對各組執(zhí)行的考核制度。

  2.落實供應(yīng)商評估操作,按照規(guī)定推動各組制訂計劃,定期給出供應(yīng)商審計報告統(tǒng)計,提出建議。

  3.協(xié)調(diào)采購部內(nèi)部各組之間的`關(guān)系,推動流程順利進行,并提出建議。

  4.處理各類投訴,定期統(tǒng)計投訴率,分析原因,提出建議。

  5.工作部署及人員培養(yǎng):對下屬進行工作部署,提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

審計崗位職責3

  崗位職責:

  1、與客戶進行溝通,收集、整理審計證據(jù),形成審計結(jié)論;;

  2、整理完善審計工作底稿,做好審計底稿歸檔工作;

  3、重大問題的請示、匯報、溝通函、管理建議書、審計報告等材料的撰寫;

  4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業(yè)務(wù)流程的能力。

  任職要求:

  1、大專以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理、審計等財經(jīng)類專業(yè)畢業(yè);

  2、必須具有中級會計師或?qū)徲嫀熉毞Q。有事務(wù)所審計工作或財政檢查工作經(jīng)驗優(yōu)先;

  3、熟悉審計工作所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、準則,并能熟練、準確地運用于實際工作;

  4、熟悉審計工流程,能夠掌握所分管工作的.核心及重點;

  5、具有良好的執(zhí)行力和團隊合作能力,良好的溝通能力和責任。

  本崗位初期在事務(wù)所學(xué)習及培訓(xùn),后期可長期外派事業(yè)單位工作。

審計崗位職責4

  工作職責:

  1、負責公司的流程審計、專項審計和問題調(diào)查審計工作;

  2、負責審計公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控評估報告;關(guān)注內(nèi)部和外部環(huán)境變化可能帶來的風險,提出風控意見;

  3、負責公司審計和內(nèi)控相關(guān)制度流程的.制定和修訂;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作.

  其他要求:

  1、華為16級審計崗位1年及以上經(jīng)歷;

  2、中級會計師或?qū)徲嫀、注冊會計師資格優(yōu)先。

審計崗位職責5

  行政事業(yè)審計科科長

  1、主持行政事業(yè)審計科的全面工作。

  2、負責科室工作總體規(guī)劃和考勤工作。

  3、負責科員主審項目的審計業(yè)務(wù)文書審核工作。

  4、組織實施和參加本科室的審計(調(diào)查)項目。

  5、編寫審計信息和論文。

  6、完成局領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

審計崗位職責6

  1、制定審計計劃,按照要求推行實施各類審計;

  2、建立與完善公司各系統(tǒng)的內(nèi)部控制制度與流程,梳理風險清單,建立風險體系,以確保符合內(nèi)外部對于內(nèi)部控制的管理需求;

  3、負責根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需要,優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法以及執(zhí)行標準;

  4、日常監(jiān)督各部門、各項目公司內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性;

  5、負責起草內(nèi)部審計報告,客觀公正的`反映、評價被審計部門的情況并提出建設(shè)性建議和處理意見;

  6、負責審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

  7、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

  8、負責審計資料和檔案的歸檔、保管和保密工作。

審計崗位職責7

  it審計高級經(jīng)理今日頭條北京今日頭條科技有限公司,今日頭條,字節(jié)跳動,今日頭條工作職責:

  1、主要負責執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;

  2、支持公司其他常規(guī)審計,包括財務(wù)審計,流程審計,專項審計,并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;

  3、協(xié)調(diào)跟進it審計發(fā)現(xiàn)問題的.彌補與改善;

  4、參與其他it風險管理控制相關(guān)的工作。

  任職要求:

  1、5年以上it審計相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大it審計和企業(yè)it內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;

  2、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

  3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內(nèi)部控制流程;

  4、具有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)it審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

  5、持相關(guān)專業(yè)證書(cisa、cia)者優(yōu)先;

  6、具有良好的職業(yè)道德,工作態(tài)度和學(xué)習能力,高度的自我驅(qū)動和結(jié)果導(dǎo)向;

  7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。

審計崗位職責8

  1、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

  2、按公司財務(wù)制度規(guī)定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;

  3、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的'真實性、合法性等進行審計;

  4、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

  5、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計崗位職責9

  職責:

  1、制定合理的項目工作計劃;

  2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關(guān)系;

  3、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;

  4、作為審計項目負責人,負責協(xié)調(diào)項目執(zhí)行中的'相關(guān)工作;

  5、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;

  6、培養(yǎng)初級審計人員;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  職位要求:

  1、會計、審計、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè),本科及以上學(xué)歷;

  2、具有注冊會計師執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先考慮;

  3、、有竣工決算審計經(jīng)驗者優(yōu)先。

  4、三年以上大中型會計師事務(wù)所工作經(jīng)歷,具有獨立帶隊經(jīng)驗;

  5、熱愛注冊會計師行業(yè),善于溝通,能承受持續(xù)的工作壓力,適應(yīng)長期出差。

審計崗位職責10

  合規(guī)和審計經(jīng)理負責對業(yè)務(wù)和財務(wù)流程進行內(nèi)部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結(jié)果,并且基于充分、有效地了解業(yè)務(wù)流程、風險管控的基礎(chǔ)上,提供具有深刻見解的、以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的建議,以幫助改進各種流程。

  1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業(yè)務(wù)風險或控制問題

  2.向管理層匯報每次審計的結(jié)果,包括管理層對于審計結(jié)果的回復(fù)和提出的行動計劃

  3.與業(yè)務(wù)管理部門確定每項審計工作的范圍

  4.對業(yè)務(wù)流程、風險管理和控制進行內(nèi)部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員

  5.提出改進業(yè)務(wù)流程、風險管理和控制的建議,幫助業(yè)務(wù)增值

  6.跟蹤審計結(jié)果提出的主要建議與后續(xù)行動,并且提供相關(guān)后續(xù)報告,以確保行動計劃得到執(zhí)行。以及進行管理層要求的任何商業(yè)審查、欺詐調(diào)查或其他特別項目審計

  job requirements:崗位需求:

  1.至少是本科及以上或者擁有相關(guān)證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)

  2.擁有內(nèi)部審計或信息技術(shù)審計資格(比如:cia或者cisa)可以優(yōu)先考慮

  3.至少4年的相關(guān)工作經(jīng)歷;擁有4大會計師事務(wù)所的外部審計或內(nèi)部審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮

  4.在相同的內(nèi)部審計環(huán)境中,有在企業(yè)內(nèi)部從事合規(guī)、內(nèi)審,欺詐調(diào)查等實際操作經(jīng)驗可以優(yōu)先考慮

  負責對業(yè)務(wù)和財務(wù)流程進行內(nèi)部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結(jié)果,并且基于充分、有效地了解業(yè)務(wù)流程、風險管控的.基礎(chǔ)上,提供具有深刻見解的、以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的建議,以幫助改進各種流程。

  1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業(yè)務(wù)風險或控制問題

  2.向管理層匯報每次審計的結(jié)果,包括管理層對于審計結(jié)果的回復(fù)和提出的行動計劃

  3.與業(yè)務(wù)管理部門確定每項審計工作的范圍

  4.對業(yè)務(wù)流程、風險管理和控制進行內(nèi)部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員

  5.提出改進業(yè)務(wù)流程、風險管理和控制的建議,幫助業(yè)務(wù)增值

  6.跟蹤審計結(jié)果提出的主要建議與后續(xù)行動,并且提供相關(guān)后續(xù)報告,以確保行動計劃得到執(zhí)行。以及進行管理層要求的任何商業(yè)審查、欺詐調(diào)查或其他特別項目審計

  job requirements:崗位需求:

  1.至少是本科及以上或者擁有相關(guān)證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)

  2.擁有內(nèi)部審計或信息技術(shù)審計資格(比如:cia或者cisa)可以優(yōu)先考慮

  3.至少4年的相關(guān)工作經(jīng)歷;擁有4大會計師事務(wù)所的外部審計或內(nèi)部審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮

  4.在相同的內(nèi)部審計環(huán)境中,有在企業(yè)內(nèi)部從事合規(guī)、內(nèi)審,欺詐調(diào)查等實際操作經(jīng)驗可以優(yōu)先考慮

審計崗位職責11

  1、按照相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理的要求,開展公司信息系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)質(zhì)量及信息安全的內(nèi)部審計工作;

  2、參與部門安排的'審計項目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計項目所需的相關(guān)數(shù)據(jù),并為其他相關(guān)IT服務(wù)提供支持;

  3、針對公司IT審計中發(fā)現(xiàn)的問題,跟蹤落實相關(guān)整改工作;

  4、協(xié)助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關(guān)審計制度等;

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計崗位職責12

  1、每日收集各營業(yè)點報表將現(xiàn)金收入?yún)R總提供給出納;

  2、核對房價,進行過房租操作;

  3、稽核各營業(yè)點提交的賬單;

  4、審核完單據(jù),做日報表提交給部門領(lǐng)導(dǎo);

  5、每日編制銀聯(lián)卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應(yīng)收會計;

  6、核對并登記每日收到的'發(fā)票票號給稅務(wù)會計;

  7、每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據(jù);

  9、跟進并處理收銀提供的有問題的單據(jù);

  10、協(xié)助應(yīng)收會計處理對賬時存有問題的單據(jù);

  11、定期對網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)付房進行返傭10%,稽核技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

  12、及時了解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協(xié)議,熟悉各營業(yè)部門的運作流程,領(lǐng)導(dǎo)的簽單權(quán)限和要求等。

  13、其他臨時工作。

審計崗位職責13

  1、負責采購價格稽核及系統(tǒng)單價的審核工作。

  2、負責向董事長報送采購價格審批及付款審批信息。

  3、審查需董事長審批的'費用開支與報銷工作。

  4、針對工作中發(fā)現(xiàn)任何異常信息,及時向部門主管匯報。

審計崗位職責14

  1、根據(jù)年度計劃,對公司及其子公司的經(jīng)營管理、財務(wù)狀況進行確認或咨詢服務(wù);

  2、負責公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)各項風控措施具體落實,優(yōu)化相應(yīng)的.審核制度和流程;

  3、獨立或協(xié)助審計項目及盡職調(diào)查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,提出改善的意見和建議,并撰寫相應(yīng)書面的風險審查意見或?qū)徲媹蟾妫?/p>

  4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

審計崗位職責15

  審計部是公司綜合審計協(xié)調(diào)部門,主要職責如下:

 。ㄒ唬﹥(nèi)控體系建立:

 。1)負責擬制公司審計工作計劃,完成公司下達的審計工作項目。

 。2)負責擬制公司內(nèi)部審計制度、辦法、規(guī)程和標準,運用審計手段保證公司各部門規(guī)范運作。

  (3)擬制并及時修訂審計部職責范圍內(nèi)的各項管理制度。

 。ǘ⿲徲嫻ぷ

 。1)按照國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度,監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況,依法對其進行財務(wù)審計,保證企業(yè)經(jīng)濟活動合法有序進行。

  (2)根據(jù)審計法、會計法等相關(guān)制度,對公司各部門(含職能部門)的費用、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行、年度報表進行內(nèi)部審計。

 。3)按照審計法、會計法等相關(guān)制度,對財務(wù)收支、年度財報表進行內(nèi)部審計,審計對外投資事項,可行性、投資風險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的`內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)當督促相關(guān)責任部門制定整改措施和整改時間,并進行內(nèi)部控制的后續(xù)審查,監(jiān)督整改措施的落實情況,并將其納入年度內(nèi)部審計工作計劃。

 。4)根據(jù)公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費用的實施。

 。5)根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。

  (6)公司應(yīng)收賬款、個人借款的稽核。

 。7)公司經(jīng)理級以上的離任、交接審計及離任經(jīng)濟責任審計。

 。8)對公司各管理鏈的風險點進行分析、預(yù)警。

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